常州机电职业技术学院审计处部门会议纪要
项目一 | 9月份工作回顾 |
工作安排 | 1.修订《学校内管干部经济责任审计实施办法》 已完成,提交校办准备上校长办公会审议; 2.中层干部经济责任审计整改工作 已完成,共发现22个问题,其中已整改16个、还有6个正在整改中,后续做好跟踪、督促整改到位; 3.“双高计划”审计管理建议书征求反馈意见 已完成,管理建议书存档一份、提交双高办和财务处各一份; 4.省教育厅专项审计报告征求反馈意见 已完成,经与审计组沟通,专项审计报告(初稿)已交给教育厅,后续教育厅将下发专项审计报告(意见征求稿); 5.2022年部门预算调整 已完成,与财务处沟通,主要涉及到建设项目结算审计费用,可以从各项目中支出,若核减额达到5%,则由施工方支付; 6.省教育厅内部审计机构信息上报 已完成。 |
项目二 | 认真做好常规工作 |
工作安排 |
与后勤处沟通,确定建设项目结算审计清单,及时与第三方中介机构联系、做好协调和审核工作。
除做好归口管理审核工作,同时全面审核合同文本。
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项目三 | 十月份需要完成工作 |
工作 安排 |
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项目四 | 工作交流与讨论 |
工作 安排 |
3.学习交流:学习清单、学习心得、科研论文。 |