为进一步提高审计业务员的业务工作水平,解决审计过程中遇到的难点问题,2017年12月29日,我校审计处在行政楼第五会议室组织召开审计业务培训会,各部门、各单位审计业务员参加了会议。
培训中,审计处处长王素云紧紧围绕内部审计工作回顾,内部审计理论探讨,内部审计今后工作三个方面,突出合同签订、采购审计中面临的难点,运用PPT的教学模式,结合工作经验,通过大量的理论知识和实际案例,对审计实务中应注意的一些具体问题,以及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的主要调整进行了精辟讲解。今后审计处将进一步规范合同文本、修订合同管理办法,建立合同考核追踪机制和责任追究制度,并在零星采购中引入高校网上竞价采购系统。
审计处审计员赵盼介绍了“网上竞价”采购管理系统平台的应用。据介绍,该系统由中山大学于2001年开始构思设计,2003年6月正式启用,目前已有100多所高校建立了该系统,从用户单位反馈的意见来看,皆认为其中在“阳光、高校、节约”三个方面效果明显。“网上竞价”采购管理系统平台正启用后,学院1000元以上的零星采购均可在系统内进行竞价,采购成本将大大降低,采购效率大幅提高。
会上,审计业务员就工作中遇到的困惑与审计处进行了交流。
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